Estado
La convocatoria 435 – CAR / ANLA ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Apoyar, verificar y evaluar la implementación y mantenimiento del sistema de control interno de la Entidad para lograr los objetivos y metas institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente y los procedimientos internos.
Entidad
Corporacion Autonoma Regional Cundinamarca Car.
Requisitos de estudios
Del Núcleo Básico del Conocimiento de Administración: título profesional en Administración de Empresas o Administración Pública. Del Núcleo Básico del Conocimiento de Contaduría: título profesional en Contaduría Pública. Del Núcleo Básico del Conocimiento de Economía: título profesional en Economía. Del Núcleo Básico del Conocimiento de Ingeniería Industrial y afines: título profesional en Ingeniería Industrial. Título de postgrado en la modalidad de especialización.
Equivalencias:
- Título de postgrado en la modalidad de especialización por:
Requisitos de experiencia
Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.
Equivalencias:
- Dos (2) años de experiencia profesional, siempre que se acredite el título profesional, o Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, o Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.
Funciones del cargo
- Auditar los sistemas de gestión identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora con el fin de que se generen acciones que fortalezcan la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de la Entidad y normatividad aplicable.
- Orientar a las dependencias de la Entidad en la elaboración de planes de mejoramiento institucional por suscribir con los organismos de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
- Formular y aplicar estrategias tendientes al fortalecimiento del sistema de control interno y la cultura del autocontrol en la Entidad, según las políticas institucionales y normatividad aplicable.
- Verificar la implementación y efectividad de los controles internos en el proceso de gestión financiera y contable de la Entidad según la normatividad vigente.
- Aplicar métodos y procedimientos de control interno para asegurar la calidad, eficiencia y eficacia en su gestión, de acuerdo con las normas vigentes y las directrices de la Entidad.
- Interactuar con los entes de control, con el fin de gestionar la información solicitada en atención a los requerimientos efectuados de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- Verificar las respuestas a los requerimientos efectuados por los organismos de control, dentro de los términos señalados por la autoridad competente y normatividad aplicable.
- Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los clientes internos y externos, tomando en consideración los términos de Ley y los procedimientos internos establecidos.
- Preparar, analizar y consolidar información necesaria para la elaboración de informes relacionados con el sistema de control interno, con el objeto de hacer seguimiento y proponer acciones de mejora, de acuerdo con los procedimientos definidos y la normatividad aplicable.
- Monitorear la implementación de las acciones correctivas propuestas y contenidas en los planes de mejoramiento institucional, según las normas aplicables.
- Verificar que las acciones de mejora formuladas en los planes de mejoramiento, producto de las auditorías, se implementen de acuerdo con los procedimientos establecidos y normatividad aplicable.
- Evaluar la implementación y el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el tratamiento y administración del riesgo de la Entidad, de acuerdo con la normatividad aplicable.
- Evaluar la implementación y el cumplimiento del modelo integrado de planeación y gestión, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de la Entidad de acuerdo con los procedimientos, metodologías y normatividad vigente.
- Diseñar e implementar las herramientas de control y autocontrol, con el fin de verificar que el sistema de control interno se desarrolle de acuerdo con los objetivos institucionales y normatividad aplicable.
- Realizar jornadas de sensibilización del Sistema de Control Interno y autocontrol, a los servidores públicos de la Entidad, de conformidad con los planes institucionales.
- Realizar el seguimiento y evaluación a las actividades de participación ciudadana y control social que adelanta la Entidad.
- Responder por el registro y cargue de información en los sistemas de información adoptados por la entidad y atendiendo los lineamientos internos establecidos.
- Desarrollar e implementar instrumentos y herramientas de seguimiento y evaluación de la gestión de las dependencias de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.
- Evaluar la implementación de la estrategia de rendición pública de cuentas de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y en cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Evaluar la gestión de las dependencias de la Entidad, de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.
- Verificar la información registrada en los planes de mejoramiento institucional suscritos con los organismos de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente.