Estado
La convocatoria Entidades del Orden Nacional y CORPOMOJANA está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
PARTICIPAR EN EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, COADYUVANDO EN LA EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA, METODOS Y MECANISMOS DE AUTOCONTROL Y AUTO EVALUACION APLICABLES A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ANLA.
Entidad
Autoridad Nacional Licencias Ambientales Anla Modalidad Abierto.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: COMUNICACION SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: GEOLOGIA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AGRICOLA, FORESTAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AGRONOMICA, PECUARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA QUIMICA Y AFINES ,O, NBC: OTRAS INGENIERIAS. Titulo de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION EN AREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO.
Requisitos de experiencia
Diez y seis(16) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Funciones del cargo
- PARTICIPAR EN LA VERIFICACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, BAJO LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR LA DEPENDENCIA.
- APOYAR EN LA VERIFICACION PARA QUE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ESTE FORMALMENTE ESTABLECIDO DENTRO DE LA ORGANIZACION Y QUE SU EJERCICIO SEA INTRINSECO AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS CARGOS Y EN PARTICULAR DE AQUELLOS QUE TENGAN RESPONSABILIDAD DE MANDO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR LA DEPENDENCIA.
- COLABORAR CON LAS DEPENDENCIAS DE LA ANLA EN LA ORGANIZACION, GESTION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
- REVISAR QUE LOS CONTROLES ASOCIADOS CON TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION ESTEN ADECUADAMENTE DEFINIDAS, SEAN APROPIADOS Y SE MEJOREN PERMANENTEMENTE DE ACUERDO CON LA EVALUACION DE LA ENTIDAD.
- COLABORAR EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, NORMAS, POLITICAS, PROCEDIMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DE LA ORGANIZACION Y RECOMENDAR LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, ATENDIENDO LA NORMATIVA Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS.
- PARTICIPAR EN LA VERIFICACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE LOS RECURSOS, BIENES,SISTEMAS DE INFORMACION ,SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO, CONTRATACION Y RECOMENDAR LOS CORRECTIVOS QUE SEAN NECESARIOS, EN CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA ESTABLECIDA PARA SU FIN Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS.
- CONSOLIDAR LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS DE CONTROL CUANDO ELLO SEA PROCEDENTE.
- CONSOLIDAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTA FISCAL QUE DEBE PRESENTARSE A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
- PARTICIPAR EN FORMA ACTIVA EN EL DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ENTIDAD, APLICANDO PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL, AUTORREGULACION Y AUTOGESTION NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL.
- DESEMPEÑAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA, PROPOSITO PRINCIPAL Y AREA DEL DESEMPEÑO DEL CARGO.