Estado
La convocatoria Superintendencias ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
EFECTUAR LA EVALUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS Y FOMENTAR LA CULTURA DE AUTOCONTROL, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROCESOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Entidad
Superintendencia Notariado Registro Abierto.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION Disciplina Académica: ADMINISTRACION PUBLICA , ADMINISTRACION DE EMPRESAS ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA Disciplina Académica: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES Disciplina Académica: DERECHO ,O, NBC: ECONOMIA Disciplina Académica: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES Disciplina Académica: INGENIERIA DE SISTEMAS ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES Disciplina Académica: INGENIERIA INDUSTRIAL ,O, NBC: PSICOLOGIA Disciplina Académica: PSICOLOGIA.
Alternativas:
- Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION Disciplina Académica: ADMINISTRACION PUBLICA , ADMINISTRACION DE EMPRESAS ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA Disciplina Académica: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES Disciplina Académica: DERECHO ,O, NBC: ECONOMIA Disciplina Académica: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES Disciplina Académica: INGENIERIA DE SISTEMAS ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES Disciplina Académica: INGENIERIA INDUSTRIAL ,O, NBC: PSICOLOGIA Disciplina Académica: PSICOLOGIA. Titulo de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION EN AREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO.
Requisitos de experiencia
Veintisiete(27) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Alternativas:
- Tres(3) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Funciones del cargo
- LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS Y QUE ESTEN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL CARGO Y EL AREA DE DESEMPEÑO.
- EJECUTAR LAS AUDITORIAS DE GESTION BASADAS EN RIESGOS Y LOS SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS, QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTION INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO.
- PROYECTAR INFORMES DE LEY EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- CONTRIBUIR DESDE EL AMBITO DE SU COMPETENCIA, CON SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE FACILITEN LA IDENTIFICACION Y EJECUCION DE ACCIONES PARA LA MITIGACION DE LOS RIESGOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ENTIDAD.
- PROPONER ACCIONES DE MEJORA A LOS PROCESOS Y LA GESTION DE LAS DEPENDENCIAS, DE CONFORMIDAD CON LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS, LOS INFORMES DE GESTION, LOS ESPACIOS DE INTERACCION CON LOS GRUPOS DE VALOR Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- PROYECTAR INFORMES DIRIGIDOS A LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES REALIZADAS.
- PARTICIPAR EN LA EVALUACION DEL DISEÑO Y LA EFICACIA DE LOS CONTROLES Y APORTAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL DISEÑO Y EJECUCION, EN CONCORDANCIA CON LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LA ENTIDAD.
- PARTICIPAR EN LA ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS, A PARTIR DE LA IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS A SER AUDITADOS, SU PRIORIZACION, EL NIVEL DE CRITICIDAD, LOS RIESGOS ASOCIADOS, Y OTROS DETERMINANTES PARA EL EJERCICIO AUDITOR.
- DESARROLLAR LAS ACCIONES PREVISTAS PARA LA EJECUCION DE LAS AUDITORIAS DE GESTION BASADAS EN RIESGOS Y LOS SEGUIMIENTOS PRIORIZADOS, QUE APORTE A LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTION INSTITUCIONAL, DE ACUERDO CON LAS AUDITORIAS ASIGNADAS POR EL JEFE.