Estado
La convocatoria Distrito 6 está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
PLANEAR, LIDERAR Y DESARROLLAR AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS, EJECUCION DE INFORMES, SEGUIMIENTOS DE LEY PARA LA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
Entidad
Instituto Economia Social Ipes.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: EDUCACION ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES.
Requisitos de experiencia
Cuarenta y dos(42) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL
Funciones del cargo
- ELABORAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
- ARTICULAR LA PROGRAMACION PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON SU COMPETENCIA, Y ELABORAR INFORMES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SEÑALANDO DEBILIDADES Y FORTALEZAS Y DISCUTIRLOS CON EL JEFE INMEDIATO Y EL AREA EVALUADA, EN BUSCA DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.
- ELABORAR Y DOCUMENTAR UN PLAN PARA CADA TRABAJO PARA LAS AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS PARA EVALUAR LOS MAPAS DE RIESGO, QUE INCLUYA SU ALCANCE, OBJETIVOS, TIEMPO Y ASIGNACION DE RECURSOS. ASI MISMO, ELABORAR UN PLAN PARA CADA INFORME Y SEGUIMIENTO DE LEY.
- EJECUTAR LAS AUDITORIAS BASADAS EN RIESGOS EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DADOS EN LA MATERIA, PROGRAMADAS A SU CARGO, CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS DE EJECUCION, LAS FECHAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION Y CONSOLIDANDO LAS LISTAS DE CHEQUEO Y/O PAPELES DE TRABAJO.
- REVISAR Y SOCIALIZAR LOS RESULTADOS DEL TRABAJO, INCLUYENDO LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO ASI COMO LAS CONCLUSIONES CORRESPONDIENTES, LAS RECOMENDACIONES, Y LOS PLANES DE ACCION; DICHAS COMUNICACIONES DEBEN SER PRECISAS, OBJETIVAS, CLARAS, CONCISAS, CONSTRUCTIVAS, COMPLETAS Y OPORTUNAS.
- ORIENTAR Y ASESORAR A LAS DEPENDENCIAS EN IA FORMULACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, REALIZANDO SU SEGUIMIENTO CONSOLIDANDOLO PARA SER REGISTRADO EN PLATAFORMAS EXTERNAS Y/O EN EL APLICATIVO CORRESPONDIENTE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR CADA TEMA AUDITADO CON PREVIA APROBACION Y DIRECTRICES DEL JEFE INMEDIATO.
- ELABORAR LOS RESPECTIVOS INFORMES Y PRESENTACIONES DE LAS AUDITORIAS EN LOS DIFERENTES COMITES Y REUNIONES ELEVADOS A CABO EN LA ASESORIA DE CONTROL INTERNO Y EN IA ENTIDAD.
- PROPONER INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS A FOMENTAR UNA CULTURA DEL CONTROL, QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL Y DIRECTRICES DEL JEFE INMEDIATO.
- BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE GOBIERNO, GESTION DE RIESGOS Y CONTROL DESARROLLADO POR LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LA MISION Y VISION, LOS DIAGNOSTICOS, POLITICAS GUBERNAMENTALES Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.
- DESEMPEÑAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS CON RELACION A LA NATURALEZA DEL CARGO Y EL AREA DE DESEMPEÑO.