Estado
La convocatoria 639 a 739 – Territorial Centro Oriente ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Examinar la idoneidad y efectividad del sistema de control interno de la Alcaldía, así como evaluar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el manejo de los recursos aplicados para la ejecución de los diferentes procesos del modelo de operación institucional.
Entidad
Alcaldia Neiva.
Requisitos de estudios
Título Profesional del núcleo básico de conocimiento en: Administración en la disciplina académica Administración de Empresas o Publica o Título Profesional del NBC Contaduría Pública en la disciplina académica Contaduría Pública o Título Profesional del NBC Economía en la disciplina académica Economía o Título Profesionaldel NBC Ingeniería Industria y afines en la disciplina académica Ing. Industrial, Título Profesional del NBC Derecho y afines en la disciplina académica Derecho. Título de posgrado en la modalidad Especialización en Control Interno o Auditoria o Revisoría Fiscal Tarjeta profesional en los casos reglamentados por ley.
Requisitos de experiencia
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.
Funciones del cargo
- Apoyar la ejecución de labores de asesoramiento y acompañamiento del sistema de control interno, conforme a solicitudes formuladas, de conformidad con procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
- Apoyar el proceso de información al Alcalde y a las dependencias respecto de los riesgos identificados a fin de que se implementen las medidas preventivas y correctivas adoptadas.
- Apoyar la ejecución del plan de trabajo aprobado para la evaluación, aplicando los cuestionarios, planillas, formatos y herramientas de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas.
- Evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.
- Proponer y desarrollar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas.
- Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe de la dependencia, de acuerdo con el área de trabajo y la naturaleza del cargo.
- Practicar seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, por procesos e individuales para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones.
- Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del sistema de control interno.
- Recopilar y analizar la información previa requerida para el desarrollo de la evaluación, siguiendo el sistema de gestión documental.
- Apoyar la elaboración y presentación del informe de resultados de las auditorías, previa revisión y aprobación por parte del Jefe inmediato.
- Suministrar a los responsables de procesos, la matriz de hallazgos para la formulación del plan de mejoramiento cuando a ello hubiese lugar.
- Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar las prácticas y herramientas de control interno, y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.
- Evaluar los riesgos de los procesos institucionales.
- Consolidar los requerimientos presentados por los entes externos de control de los procesos de acuerdo con la normatividad vigente
- Recopilar y consolidar la documentación que debe contener el expediente, teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas.