Estado
La convocatoria 435 – CAR / ANLA ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Aplicar el conocimiento profesional, en el desarrollo de las actividades que contribuyan al cumplimiento de los planes, programas y proyectos definidos en el área de desempeño, con el fin de favorecer el conocimiento y comprensión del direccionamiento estratégico de la Corporación y el logro de los objetivos institucionales.
Entidad
Corporacion Autonoma Regional Tolima Cortolima.
Requisitos de estudios
Título profesional en Ingeniería Ambiental, del Núcleo Básico del Conocimiento en Ingeniería Ambiental, sanitaria y afines, con Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la normatividad vigente. Título profesional en derecho, del Núcleo Básico del Conocimiento en Derecho y Afines, con Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la normatividad vigente.
Requisitos de experiencia
Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada.
Funciones del cargo
- Apoyo en las actividades y consolidación de las respuestas a los requerimientos de los organismos de control, respecto de la gestión de la entidad y el estado de avance del Sistema de Control Interno. (Encuesta MECI del DAFP, Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, Informe de Control Interno Contable, Informe de Cámara de Representantes, entre otros).
- Apoyar en el seguimiento a la efectividad de las Acciones de Control, sobre la Administración del Riesgo en la Corporación, de acuerdo con la metodología definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás normatividad vigente.
- Efectuar visitas de evaluación del sistema de control interno, de acuerdo con su competencia y elaborar informes de los resultados obtenidos, señalando debilidades y fortalezas, y discutirlos con el jefe inmediato y el área evaluada, en busca del mejoramiento institucional.
- Acompañamiento en la conformación de instancias de participación comunitaria, como auditorías visibles, veedurías ciudadanas, de conformidad con los lineamientos institucionales.
- Consolidar la información necesaria para elaborar y presentar con la periodicidad acordada, los informes relacionados con el seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno y al Sistema de Gestión Integrado de la Entidad en la Corporación, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.
- Apoyar en el seguimiento y actualización de los diferentes Tableros de Control de la Corporación, de acuerdo con los procesos y procedimientos definidos en el marco del Sistema de Gestión Integrado.
- Apoyar en el seguimiento a los informes presentados por el Comité de Peticiones Quejas y Reclamos, de conformidad con lo definido en la normatividad vigente.
- Acompañar y realizar Auditorías Internas Integrales, de conformidad con la programación establecida por la Oficina Asesora de Control Interno y la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica.
- Acompañamiento y seguimiento de los planes de mejoramiento concertados entre los responsables y la Oficina Asesora de Control Interno. – Planes de mejoramiento por procesos, individual, Ente de Control (Contraloría General de la República) y Ente Certificador.
- Apoyar en la elaboración de las Actas de Comité Técnico y de Comité Coordinador de Control Interno CCCI, de acuerdo con los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado.
- Fomentar el cumplimiento de los fundamentos del control interno: autocontrol, autogestión y autorregulación, al interior de la entidad en cumplimiento de lo definido en la normatividad vigente.