Estado
La convocatoria 1358 al 1417 de la CNSC – Contralorías Territoriales está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
PLANEAR Y EVALUAR EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTION DE LA CALIDAD DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD, LA ADECUADA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO.
Entidad
Contraloria Bogota Dc Ascenso.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: PSICOLOGIA. Titulo de POSTGRADO EN CUALQUIER MODALIDAD ADICIONAL EN AREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO.
Requisitos de experiencia
Treinta y seis(36) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL
Funciones del cargo
- ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS EN LAS DEPENDENCIAS ASIGNADAS, IDENTIFICANDO DEBILIDADES Y FORTALEZAS, CON EL FIN DE PRESENTAR LAS RECOMENDACIONES A QUE HAYA LUGAR PARA LA MEJORA CONTINUA.
- EJECUTAR LAS AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS VIGENTES, EN PROCURA DE LA MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN LA ENTIDAD.
- EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C
- CON LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y LOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS, CON EL FIN DE ESTABLECER SU CUMPLIMIENTO Y ORIENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, Y CONSOLIDAR LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA.
- ORIENTAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- EXAMINAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION DEL RIESGO DE ACUERDO CON LAS METODOLOGIAS ESTABLECIDAS.
- ANALIZAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA COMO INSUMO PARA LOS INFORMES Y PRESENTACIONES, CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES.
- COMUNICAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LAS AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS TIEMPOS PREVISTOS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
- PROPONER Y EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS.
- PROYECTAR LAS RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS QUE SE DEBAN PRESENTAR AL NOMINADOR Y LA ALTA DIRECCION, DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LOS SEGUIMIENTOS A LOS DIFERENTES PROCESOS.
- ORIENTAR A LA ENTIDAD HACIA LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES, DE ACUERDO CON LAS METAS Y OBJETIVOS.
- ACTUALIZAR LA INFORMACION INTERNA REQUERIDA PARA EL EJERCICIO DE LA PLANEACION DE LA OFICINA.
- LAS DEMAS QUE LE ASIGNE EL JEFE INMEDIATO Y QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DEL CARGO.