Estado
La convocatoria Territorial 11 está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y LA GESTION DEL RIESGO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD Y COMO PARTE INTEGRAL DE LOS SISTEMAS CONTABLES, FINANCIEROS, DE PLANEACION, SISTEMAS Y OPERACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.
Entidad
Alcaldia Cajica.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES.
Alternativas:
- Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES. Titulo de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION.
- Título de PROFESIONAL ADICIONAL EN AREAS RELACIONADAS CON LAS FUNCIONES DEL EMPLEO ,O, NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES.
- Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES. Titulo de postgrado en la modalidad de MAESTRIA.
Requisitos de experiencia
Seis(6) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Alternativas:
- Veinticuatro(24) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Veinticuatro(24) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Treinta y seis(36) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL
Funciones del cargo
- ANALIZAR Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE FIJE EL SUPERIOR INMEDIATO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMPETENCIAS, ROLES, FUNCIONES Y DISPOSICIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CONFORME CON LAS NORMAS VIGENTES DE CONTROL INTERNO.
- PROMOVER Y APLICAR LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS AL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CENTRAL, PARA CREAR Y FOMENTAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL BASADA EN EL AUTOCONTROL, AUTORREGULACION Y AUTOGESTION, CONFORME CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS Y PROCEDIMENTALES SOBRE LA MATERIA.
- REALIZAR LA LOGISTICA Y EJECUCION DE LAS AUDITORIAS INTERNAS, APLICANDO LOS DOCUMENTOS, MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y SOPORTES DE AUDITORIA PREVISTOS, OBSERVANDO LA PROGRAMACION DE AUDITORIAS Y METODOLOGIAS QUE SE APRUEBEN.
- REALIZAR SEGUIMIENTO, VERIFICACION E INFORMES RELACIONADOS CON LA FORMULACION, DESARROLLO Y AVANCES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LAS DEPENDENCIAS, COMO RESULTADO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS O EXTERNAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES, CRONOGRAMAS Y TERMINOS SOBRE LA MATERIA.
- ANALIZAR, PROPONER Y VERIFICAR EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS, ACCIONES Y PROCESOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DEL RIESGO Y PLAN ANTICORRUPCION DE LA ENTIDAD QUE PERMITAN FORMULAR DIAGNOSTICOS Y RECOMENDACIONES, PARA QUE LOS PROCESOS CUMPLAN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD LEGAL.
- PROYECTAR Y PRESENTAR LOS INFORMES PROPIOS DEL CONTROL INTERNO QUE LE SOLICITEN O EN RESPUESTA A LOS ENTES DE CONTROL Y/O A AUTORIDADES COMPETENTES, CONFORME CON LOS PROCEDIMIENTOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS.
- PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LOS MECANISMOS, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
- FOMENTAR EN TODA LA ORGANIZACION LA FORMACION DE UNA CULTURA DE CONTROL QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA, Y TODAS AQUELLAS QUE SE REQUIERAN CON OCASION A SU TRABAJO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
- DESEMPEÑAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LES SEAN ASIGNADAS