Estado
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Descripción
EVALUAR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, ORIENTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, LAS AUDITORIAS INTERNAS, LA GESTION DE RIESGOS Y LOS SISTEMAS DE GESTION, ASI COMO LA ARTICULACION CON LOS ENTES DE CONTROL Y DEMAS INSTANCIAS EXTERNAS, CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLITICAS INSTITUCIONALES.
Entidad
Unp Abierto.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES.
Alternativas:
- Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES. Titulo de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES.
Requisitos de experiencia
Treinta(30) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Alternativas:
- Seis(6) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Funciones del cargo
- EJECUTAR LA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, IDENTIFICANDO OPORTUNIDADES DE MEJORA, EMITIENDO RECOMENDACIONES Y FORMULANDO SUGERENCIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- VERIFICAR LA OBSERVANCIA Y APLICACION DE LAS LEYES, NORMAS, POLITICAS, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES, EVALUANDO SU CUMPLIMIENTO FRENTE A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y FORMULANDO RECOMENDACIONES QUE FORTALEZCAN LA EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
- ORIENTAR A LOS LIDERES DE PROCESO EN LA FORMULACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORAMIENTO, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SOBRE METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS DE CAUSAS, DEFINICION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES EFECTIVOS, ACORDES CON LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y LOS LINEAMIENTOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION.
- EJECUTAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS SUSCRITOS CON LOS ORGANOS DE CONTROL, ENTIDADES EXTERNAS Y LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS A LOS RESPONSABLES E INFORMANDO OPORTUNAMENTE AL JEFE INMEDIATO SOBRE LOS RIESGOS O SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO.
- ANALIZAR Y CONSOLIDAR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, PROPONIENDO LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS NECESARIAS, Y PARTICIPAR EN LA EVALUACION DE LOS INDICADORES Y HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO QUE GARANTICEN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.
- IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DEL AUTOCONTROL INSTITUCIONAL, PROMOVIENDO LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTION Y EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A CARGO DE LA DEPENDENCIA.
- APLICAR ACCIONES Y HERRAMIENTAS ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y LA NORMATIVA VIGENTE.
- EJECUTAR LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DERIVADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS, GESTIONANDO LA SOLICITUD DE INFORMACION A LAS AREAS RESPONSABLES Y ELABORANDO LOS REPORTES REQUERIDOS PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y LOS ENTES DE CONTROL, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.
- EJECUTAR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y EFECTUANDO LA EVALUACION INDEPENDIENTE DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- EJECUTAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EVALUACION, IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG, GARANTIZANDO LA APLICACION DE LOS LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DEFINIDAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
- ANALIZAR LA PERTINENCIA, OPORTUNIDAD E INTEGRALIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LAS DEPENDENCIAS FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LOS ENTES DE CONTROL Y DEMAS AUTORIDADES, GARANTIZANDO SU COHERENCIA CON LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.
- LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERIOR INMEDIATO O LE ATRIBUYA LA LEY Y QUE ESTEN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL EMPLEO.
