Estado
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Descripción
LIDERAR LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA, EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GESTION DEL RIESGO Y CONTROL DE GESTION EN LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – UNP, CON BASE EN LA NORMATIVA VIGENTE, LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LAS METODOLOGIAS ESTABLECIDAS, CON EL FIN DE GENERAR ALERTAS, RECOMENDACIONES Y MEJORAS QUE CONTRIBUYAN A LA EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD EN LA GESTION PUBLICA
Entidad
Unp Abierto.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES. Titulo de postgrado en la modalidad de ESPECIALIZACION en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES.
Alternativas:
- Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CIENCIA POLITICA, RELACIONES INTERNACIONALES ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA CIVIL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA MECANICA Y AFINES.
Requisitos de experiencia
Treinta y siete(37) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Alternativas:
- Sesenta y uno(61) meses de EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA
Funciones del cargo
- DIRIGIR LAS AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION PROGRAMADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO JUNTO CON LA EVALUACION INDEPENDIENTE DE LOS PROCESOS A CARGO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD, AGOTANDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
- PROYECTAR Y PRESENTAR INFORMES TECNICOS DE AUDITORIA CON HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL.
- GESTIONAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS O REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL.
- DIRIGIR LA IMPLEMENTACION, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNP, VERIFICANDO SU OPERATIVIDAD Y EFICACIA.
- DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LOS PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE AUDITORIAS, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
- LIDERAR ACCIONES QUE PERMITAN IMPLEMENTAR PEDAGOGIAS SOBRE LA OBSERVANCIA DE NORMAS, POLITICAS, DIRECTRICES, PROCEDIMIENTOS, PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION – UNP Y PROPONER LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.
- IMPLEMENTAR LA EVALUACION DEL CONTROL DE GESTION Y EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES, CON BASE EN LOS INDICADORES REPORTADOS POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.
- DIRIGIR LA FORMULACION Y EJECUCION DE ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN LA CULTURA DEL CONTROL, LA ETICA PUBLICA Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA ENTIDAD.
- DISEÑAR Y APLICAR INSTRUMENTOS TECNICOS DE RECOLECCION Y ANALISIS DE INFORMACION QUE PERMITAN EVALUAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS Y CONTROLES IMPLEMENTADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.
- DISEÑAR Y EVALUAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DERIVADOS DE HALLAZGOS DE AUDITORIA Y EFECTUAR RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO.
- FORMULAR LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA ARMONIZACION DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO CON LOS COMPONENTES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION – MIPG, VERIFICANDO SU APLICACION EN LAS DEPENDENCIAS.
- PROYECTAR EL ANALISIS ESTRATEGICO SOBRE LA EFICACIA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y FORMULAR ALERTAS TEMPRANAS DIRIGIDAS A LA ALTA DIRECCION, CON BASE EN HALLAZGOS, RIESGOS RECURRENTES O DEBILIDADES ESTRUCTURALES IDENTIFICADAS EN LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO.
- LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERIOR INMEDIATO O LE ATRIBUYA LA LEY Y QUE ESTEN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL EMPLEO.
