Estado
La convocatoria 435 – CAR / ANLA ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Realizar asesoría, evaluación y seguimiento a la Corporación mediante planes, métodos, principios, normas y procedimientos de control interno en materia contable y financiera, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones y los recursos de la Corporación se realicen de acuerdo con las normas constitucionales legales vigentes dentro de la políticas trazadas por la Corporación y en atención a las metas u objetivos misionales.
Entidad
Corporacion Autonoma Regional Guajira Corpoguajira.
Requisitos de estudios
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: Contaduría Pública; y título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
Alternativas:
- Equivalencias de acuerdo con la legislación vigente
Requisitos de experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Funciones del cargo
- Realizar evaluaciones periódicas independientes a la ejecución del Plan de Acción y cumplimiento de las actividades propias de cada Dependencia y proponer las recomendaciones necesarias. igualmente verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Corporación.
- Verificar que el sistema integrado de gestión esté formalmente establecido (Control interno, Calidad y MECI).
- Apoyar a las diferentes áreas de la Corporación sobre la implementación de las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno sobre las debilidades detectada en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de la Corporación.
- Verificar que las operaciones y hechos económicos que se reflejen en los estados financieros cumplan con el marco legal en materia de Contabilidad Pública.
- Contribuir en la implementación de las herramientas de control y autocontrol, con el fin de verificar que el sistema de control interno se desarrolle de acuerdo a los objetivos institucionales.
- Verificar los controles estipulados en los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión y evaluar los indicadores para medir la gestión administrativa y financiera de la Corporación conforme al reporte de informes que deban presentar a los usuarios internos y externos, y proponer las acciones de mejora.
- Asesorar y verificar la efectividad de los controles existentes en el mapa de riesgo institucional y presentar el correspondiente informe previa realización de las auditorías internas.
- Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida ante el jefe inmediato y responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según inventarios.
- Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, referente a la calidad, el medio ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo.
- Proyectar la elaboración del informe anual de control interno contable que debe enviarse a la Contaduría General de la Nación CGN y realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los informes que deban presentar todas las dependencias
- Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de las auditorías adicionales y las practicadas por los entes de control contenidas en los planes de mejoramiento formulados por los responsables de los procesos y su equipo de trabajo y presentar el informe respectivo.
- Elaborar y practicar auditoria o estudios especiales en contabilidad, almacén, tesorería y presupuesto.
- Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.