Estado
La convocatoria 2509 – Aerocivil está en etapa de inscripciones y puedes postularte a este empleo.
Descripción
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA MEDICION, VALORACION, EVALUACION Y RETROALIMENTACION DE LA GESTION Y LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES.
Entidad
Unidad Administrativa Especial Aeronautica Civil__Ascenso.
Requisitos de estudios
Título de PROFESIONAL en NBC: ADMINISTRACION ,O, NBC: CONTADURIA PUBLICA ,O, NBC: DERECHO Y AFINES ,O, NBC: ECONOMIA ,O, NBC: INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES ,O, NBC: INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES.
Requisitos de experiencia
NO REQUIERE EXPERIENCIA
Funciones del cargo
- REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS Y ELABORAR INFORMES EN LA OPORTUNIDAD Y PERIODICIDAD REQUERIDA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.
- IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y LAS RECOMENDACIONES DE LOS ENTES DE CONTROL, QUE PERMITAN LA IDENTIFICACION Y PREVENCION DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
- LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE EL SUPERIOR INMEDIATO Y QUE CORRESPONDAN A LA NATURALEZA DEL EMPLEO.
- DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION – MSPI, ASOCIADOS A LA PROTECCION DE LA INFORMACION.
- PARTICIPAR EN MATERIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL, SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL Y AMBIENTAL, EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA Y DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
- DAR A CONOCER LAS METODOLOGIAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD PARA FACILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE CAUSAS, ACCIONES O CONTROLES EFECTIVOS QUE RESUELVAN LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS.
- REALIZAR LAS AUDITORIAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES.
- VALIDAR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEJORAS SIGNIFICATIVAS EN TEMAS DE CONTROL INTERNO, PARTICULARMENTE EN LA GESTION DEL RIESGO EN CONSIDERACION CON LAS POLITICAS DE PREVENCION DEL RIESGO Y EL PROCEDIMIENTO ASOCIADO A LA GESTION DE EVALUACION Y ASESORIA.
- APOYAR EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION, Y FRENTE A LOS HALLAZGOS DERIVADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS.
- ADELANTAR ACCIONES QUE PERMITAN LA FORMULACION DE PLANES DE MEJORAMIENTO, LA APLICACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS Y EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
- HACER RECOMENDACIONES RESPECTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS DEL MAPA DE RIESGO DE GESTION Y DE CORRUPCION.
- PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ATENCION EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA Y LOS ENTES DE CONTROL FORMULADOS POR CUALQUIER CANAL, ASI COMO MANTENER LA DOCUMENTACION A SU CARGO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
- ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTION EN CUANTO A METODOS, CONTROLES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, GUIAS, EVIDENCIAS, REGISTROS DIGITALES, INDICADORES, PARA LAS ETAPAS DE PLANIFICACION, EJECUCION, MEDICION, CONTROL, MITIGACION DE RIESGOS Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS A SU CARGO.