Estado
La convocatoria 1419 a 1460 – Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y Corporaciones Autónomas Regionales ya pasó por la etapa de inscripciones y no es posible postularse a este empleo.
Descripción
Realizar asesoría, evaluación y seguimiento a la Corporación mediante planes, métodos, principios, normas y procedimientos de control interno en materia contable y financiera, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones, actuaciones y los recursos de la Corporación se realicen de acuerdo con las normas constitucionales legales vigentes dentro de la políticas trazadas por la Corporación y en atención a las metas u objetivos misionales.
Entidad
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Requisitos de estudios
Título Profesional en disciplina académica del Núcleo Básico del Conocimiento – NBC en: Contaduría Pública; y título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.
Requisitos de experiencia
Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada.
Funciones del cargo
- Proyectar la elaboración del informe anual de control interno contable que debe enviarse a la Contaduría General de la Nación CGN y realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los informes que deban presentar todas las dependencias.
- Elaborar y practicar auditoria o estudios especiales en contabilidad, almacén, tesorería y presupuesto.
- Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida ante el jefe inmediato y responder por el buen uso y conservación de los equipos y demás recursos asignados según inventarios.
- Verificar los controles estipulados en los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión y evaluar los indicadores para medir la gestión administrativa y financiera de la Corporación conforme al reporte de informes que deban presentar a los usuarios internos y externos, y proponer las acciones de mejora.
- Contribuir en la implementación de las herramientas de control y autocontrol, con el fin de verificar que el sistema de control interno se desarrolle de acuerdo a los objetivos institucionales.
- Apoyar a las diferentes áreas de la Corporación sobre la implementación de las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno sobre las debilidades detectada en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el interior de la Corporación.
- Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de las auditorías adicionales y las practicadas por los entes de control contenidas en los planes de mejoramiento formulados por los responsables de los procesos y su equipo de trabajo y presentar el informe respectivo.
- Realizar evaluaciones periódicas independientes a la ejecución del Plan de Acción y cumplimiento de las actividades propias de cada Dependencia y proponer las recomendaciones necesarias. igualmente verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en el desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la Corporación.
- Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión, referente a la calidad, el medio ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo.
- Verificar que las operaciones y hechos económicos que se reflejen en los estados financieros cumplan con el marco legal en materia de Contabilidad Pública.
- Asesorar y verificar la efectividad de los controles existentes en el mapa de riesgo institucional y presentar el correspondiente informe previa realización de las auditorías internas.
- Verificar que el sistema integrado de gestión esté formalmente establecido (Control interno, Calidad y MECI).
- Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.